«Командировки: оформление, учет, налоги»

15 сентября 2017 приглашаем Вас принять участие в семинаре-тренинге
«Командировки: оформление, учет, налоги»

«Командировки: оформление, учет, налоги»

Состав вопросов темы

  1. Командировка: кого, куда и на сколько
  2. Подотчетные деньги при командировке
  3. Авансовый отчет о командировке
  4. Командировка: разбираемся с нестандартными ситуациями
  5. Командировочные расходы

 Аудитория

Тема предназначена специалистам коммерческих организаций, вне зависимости от режима налогообложения:

  • бухгалтерам по расчету заработной платы;
  • бухгалтерам, занимающимся кадровой работой;
  • специалистам кадровых служб.

Анонс темы

Семинар поможет Вам:

  • узнать все особенности направления работников в служебные командировки с учетом новых разъяснений контролирующих органов - мы расскажем, как правильно отправить в командировку внутреннего и внешнего совместителя, сотрудника, работающего по ГПД, надомного сотрудника и сотрудника, работающего дистанционно; объясним тонкости оформления командировки между головным подразделением компании и её филиалами; разберемся, как без риска учесть расходы, если командировка сопряжена с выходными или отпуском;
  • правильно произвести расчеты подотчетных сумм – мы расскажем, как правильно оформить перевод подотчетных сумм на банковскую карту работника, чтобы при налоговой проверке они не стали его доходом; проанализируем, какие «подотчетные» нарушения чреваты санкциями и как их избежать; рассмотрим способы списания долга работника и объясним, когда эти суммы можно учесть в налоговых расходах, и когда с них придется исчислить НДФЛ;
  • без ошибок принять и проверить авансовый отчет - мы расскажем, как правильно составить авансовый отчет; разберемся, когда работник должен сдать авансовый отчет, если он заболел, ушел в отпуск или вновь уехал в командировку; расскажем, что нужно прописать в локальном нормативном акте по командировкам, чтобы избежать трудовых и налоговых споров; объясним, как поступить бухгалтеру в случае, если документы, приложенные к авансовому отчету, оказались поддельными или дефектными и можно ли выдать аванс на новую командировку, если работник ещё не отчитался по предыдущей;
  • правильно оформлять командировку в нестандартных ситуациях - мы расскажем, как оплачивать дни командировки, которые приходятся на выходные и праздники, а также, если работник заболел; разъясним, в каком случае доплату сумм среднего заработка до оклада можно учесть в налоговых расходах; расскажем какие документы больше не обязательны при оформлении командировки и о налоговых последствиях не оформленной командировки; приведем позиции налоговиков, фондов и судов по вопросу: нужно ли компенсацию затрат сотрудника командировочных расходов и суточных работников, принимавших участие в развлекательных и спортивных мероприятиях, облагать НДФЛ;
  • правильно отразить в налоговом учете командировочные расходы - мы расскажем, в каком порядке суточные, расходы на проезд и проживание учитываются в расходах и облагаются взносами и НДФЛ, когда и как можно принять к вычету НДС по командировочным расходам, как учитывается стоимость дополнительных услуг гостиницы и нужно ли облагать соответствующую компенсацию взносами и НДФЛ, как принимать НДС к вычету, если билеты куплены через агентство, разберем налоговые последствия возврата купленного билета, порядок оформления командировки, налогового учета расходов, вычетов НДС и исчисления НДФЛ и взносов, когда работник едет в пункт назначения и обратно на автомобиле;
  • разобраться в тонкостях направления работников в загранкомандировку – мы расскажем, в какой валюте выдавать аванс, и что делать, если у работника осталась не потраченная валюта, как учитывать затраты на получение загранпаспортов, виз, медстраховок, по каким нормам выплачивают суточные в загранкомандировках, и как определить дату въезда в соответствующую страну, какие документы, составленные на иностранном языке нужно переводить, как учесть валютные командировочные расходы, если работник не может предоставить справку, подтверждающую обмен, как исчисляется НДФЛ с доходов работника при длительной командировке за границу;
  • в сложных ситуациях принять взвешенное решение с учетом практики судебных споров – в неоднозначных ситуациях мы приведем анализ судебной практики, сложившейся в настоящее время по «командировочной» тематике.

Быстрее разобраться в вопросах помогут наглядные практические примеры.

В качестве инструмента для решения практических вопросов будет использоваться система КонсультантПлюс.

Вся важная информация по теме собрана в удобной и информативной Рабочей тетради, которая содержит основные выводы по каждому вопросу, выдержки из нормативных документов и судебных решений, практические примеры, поясняющие схемы и таблицы, а также другую полезную информацию. Рабочая тетрадь останется у Вас, и Вы всегда сможете ее использовать в Вашей дальнейшей работе.

Семинар-тренинг состоится 15 сентября 2017 (пятница) года в 10-00 по адресу: г. Краснодар, ул. Янковского, 106, 2 этаж. Продолжительность семинара 2,5 часа.

Ценовые условия участия - для наших постоянных клиентов семинар-тренинг проводится без дополнительной оплаты. Для участия в семинаре–тренинге необходима предварительная регистрация участников по телефону (861)210-33-36 (учебно-методический центр). Будем рады видеть Вас на семинаре-тренинге!

Jivosite